
中访网数据 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于今日发布了(以下简称“兴业证券”)截至2025年12月31日的财务报告内部控制审计报告。报告显示,审计机构认为兴业证券在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,并出具了无保留意见的审计结论。该审计依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止或发现错报,且未来有效性可能因情况变化而面临风险。此次审计结果反映了兴业证券在报告期末内部控制体系运行的有效性配资平台app下载,为其财务报告的可靠性提供了重要保障。
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